AUDITORIAS INTERNAS

Viernes, 13 Octubre 2017 15:58:04 | Actividad del mes de Septiembre 0 0 0
• Informe de Auditoria Verificación al procedimiento y mecanismos de control sobre el manejo de las Cuotas Partes Pensiónales.

• Verificación desarrollo de actividades de supervisión de proyectos del área de Derechos Humanos y Dirección Administrativa de Cultura, ejecutados en la vigencia 2016 y 2017.

• Socialización del informe sobre la verificación al desarrollo de actividades de supervisión de proyectos del área de Derechos Humanos y Dirección Administrativa de Cultura, ejecutados en la vigencia 2016 y 2017 con presencia de Directivos Responsables.

• Informe de Verificación Documental de los contratos de arrendamiento y distribución de las sedes de cada uno de los inmuebles y la supervisión a su ejecución.

• Verificación al desarrollo de actividades de supervisión de proyectos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ejecutados en la vigencia 2016”.

• Auditoría de procesos del área de Talento Humano de la SED, sobre la “Verificación desarrollo del trámite de las solicitudes de pago de prestaciones sociales, presentadas por los docentes a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

• Informe de Auditoria verificación documental e inspección física del Inventario del Parque Automotor del Departamento de Nariño.

• Auditoria de verificación al cumplimiento de lo establecido en el Decreto 943 de 2014 - Modelo Estándar de Control Interno - MECI en la Gobernación de Nariño, se evaluó el estado actual y real de cada uno de los módulos, componentes y eje transversal de la estructura del Modelo.

• Auditoria al seguimiento de la ejecución y evaluación de los proyectos de inversión pública de la Gobernación de Nariño, financiados con recursos propios.

• Auditoria al Seguimiento de la publicación de documentos contractuales en SECOP, en el mes de junio de 2017.

• Informe de verificación eventual al proceso de selección No. 087 de 2017 - Invitación Publica de mínima cuantía.
GOBIERNO ABIERTO
DEPENDENCIA
Oficina Control Interno de Gestión